Číslo faktúry: DF 2012/23
Identifikácia objednávky: O2012/19
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička
IČO odberateľa: 35534656
Názov dodávateľa: STOR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie Mariánske 10/10, 06503 Podolínec
IČO dodávateľa: 45340161
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 61.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2012
Dátum doručenia: 31.01.2012
Datum zverejnenia: 10.02.2012