Číslo faktúry: ŠJ DF 2011/39
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička
IČO odberateľa: 35534656
Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Šišky
Fakturovaná suma: 55.93 €
Dátum vystavenia: 16.02.2011
Datum zverejnenia: 19.04.2011